2019年度岳阳市君山区信访局部门决算情况公开说明

编稿时间: 2020-09-29 10:36 来源: 君山区政府门户网站 浏览量:1次 作者: 字体:

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第一部分岳阳市君山区信访局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

岳阳市君山区信访局概况

一、部门职责

区信访局贯彻落实中央、省委、市委关于信访工作的法律法规、方针政策和决策部署,落实区委工作要求,在履行职责过程中坚持和加强党对信访工作的集中统一领导。主要职责是:

(一)负责处理人民群众给区委、区政府及其领导同志的来信,接待处理群众来信、来访、网络信访,为领导同志接待上访群众做好组织服务工作。

(二)承办中央、省、市和区委、区政府交办的信访事项,向镇(街道)场、区直部门和市直驻区单位交办信访事项,督促检查处理落实情况。

(三)办理区本级信访事项复查复核。

(四)综合、反映群众信访中提出的重要意见、建议和问题,开展调查研究,为区委、区政府提供信访信息。

(五)协同有关部门处理跨地区、跨部门的重大信访问题,协调处理群众到区到市赴省进京上访。

(六)开展信访工作宣传和调研,指导全区信访工作业务,总结推广信访工作经验,提出加强和改进信访工作的意见。

(七)掌握全区信访工作队伍建设情况,提出加强信访队伍建设措施,对信访工作中失职、渎职行为提出处理建议,组织信访干部培训,知道信访工作机构办公自动化建设。

(八)完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。

岳阳市君山区信访局设5个内设机构:

(一)办公室

(二)接访办信室

(三)协调督查室

(四)政策法规室

(五)网络信访室。

(二)决算单位构成。

岳阳市君山区信访局单位2019年部门决算汇总公开单位构成包括:局机关本级决算,没有二级机构。

第二部分 岳阳市君山区信访局2019年度部门决算表(见附表)

第三部分 岳阳市君山区信访局2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计289.54万元,与2018年相比,收、支总计增加144.91万元,增长100.19%。主要原因是驻京、省、市维稳经费增加以及因增加人员产生的工资等福利开支。

二、收入决算情况说明

本年收入合计289.54万元,其中:财政拨款收入289.54万元,占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计285.87万元,其中:基本支出271.51万元,占94.98%。项目支出14.35万元,占5.02%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计289.54万元,与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加144.91万元,增长100.19%。主要原因是驻京、省、市维稳经费增加以及因增加人员产生的工资等福利开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出285.87万元,占本年支出合计的100%。与2018年度相比,财政拨款支出增加141万元,增长97.65%,主要原因是驻京、省、市维稳经费增加以及因增加人员产生的工资等福利开支。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出285.87万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出261.4万元,占91.44%;社会保障和就业(类)支出12.21万元,占4.27%;卫生健康(类)支出4.95万元,占1.73%;住房保障(类)支出7.31万元,占2.56%;

(三)财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算为145.31万元,支出决算为285.87万元,完成年初预算的196.73%。支出决算大于年初预算的主要原因是联席会议经费、领导接访、办案费、信访事项受理办理、信访救济等经费、增加人员工资福利增加。其中:

按经济分类:工资福利支出97.39万元,比上年增加130.40%。商品和服务支出118.847万元,比上年增加748.91%。对个人和家庭的补助25.1万元,比上年增加972.65%。项目支出14.354万元,比上年减少82.28%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出271.51万元,其中:人员经费112万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助;公用经费159.52万元,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)

费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.86万元,支出决算为4.85万元,完成预算的99.79%,其中:无因公出国(境)费支出预算与决算。   

无公务用车购置费及运行维护费支出预算与预算。   

公务接待费支出预算为4.86万元,支出决算为4.85万元,完成预算的99.79%,决算数小于预算数的主要原因是是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。与上年相比减少0.0100000000000007万元,减少0.21%,减少主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支,全年支出比上年有所压减。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费决算4.85万元,占100%。具体情况如下:

公务接待费预算为4.86万元,支出决算为4.85万元,完成预算的99.79%,主要是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求,从严控制公务接待行为。其中:其他国内公务接待支出4.85万元。主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。岳阳市君山区信访局2019年共接待国内公务接待批次67个、接待人次612人次(不包括陪同人员)。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。严格按照预算绩效管理有关规定,对照绩效目标,对预算执行过程以及资金使用和管理情况进行了跟踪监控。认真执行了年初部门预算和财政政策要求,有效防止了超预算;认真学习了财经法规,严格执行了财经纪律,防止了违法违纪行为的发生。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。我局无专项支出,没有开展财政支出项目绩效评价自评。

(三)以部门为主体开展的重点绩效评价结果。按照岳君财〔2020〕12号文件要求,我局对整体支出绩效开展了自评,并在君山区政府门户网站公开了整体支出绩效评价报告

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

岳阳市君山区信访局2019年机关运行经费支出159.52万元。年初预算数为145.31万元,增加14.21元。原因是特护期期间维稳工作费用增加。

(二)政府采购支出情情况

本年度无政府采购。

(三)国有资产占有情况

本单位年末无车辆。年末无单价50万元以上通用设备,年末无单价100万元以上通用设备。

第四部分 名词解释

财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务支出(类):是指用于人大、政协、政府办公厅(室)及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商?

社会保障和就业支出(类):是指用于社会保障和就业方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休,指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

卫生健康支出(类):是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

住房保障支出(类):是指用于住房方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出:指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费?

工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资:反映按规定发放的基本工资,包括公务员的职务工资、级别工资;机关工人的岗位工资、技术等级工资;事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资;各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资;军队(武警)军官、文职干部的职务(专业技术等级

津贴补贴:反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

机关事业单位基本养老保险缴费:反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费,不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费:反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

公务员医疗补助缴费:反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

其他社会保障缴费:反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费,残疾人就业保障金,军队(含武警)为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

办公费:反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费:反映单位的印刷费支出。

咨询费:反映单位咨询方面的支出。

水费:反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费:反映单位的电费支出。

邮电费:反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

物业管理费:反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费,包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

差旅费:反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费:反映单位日常开支的固定资产(不包括车船等交通工具)修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用,以及按规定提取的修购基金。

租赁费:反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

会议费:反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

培训费:反映除因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。

公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

劳务费:反映支付给单位和个人的劳务费用,如临时聘用人员、钟点工工资,稿费、翻译费,评审费等。

委托业务费:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

工会经费:反映单位按规定提取的工会经费。

其他交通费用:反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴,租车费用、出租车费用,飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

生活补助:反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费,退役军人生活补助费,行政事业单位职工和遗属生活补助,因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费,长期赡养人员补助费,由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出,对农村党员、复员军人?

其他对个人和家庭的补助支出:反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出,如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租?

办公设备购置:反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出,以及按规定提取的修购基金。

机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维

第五部分 附件

附件:2019年度岳阳市君山区信访局部门决算公开表格.xls