2019年度共青团岳阳市君山区委员会部门决算情况公开说明

编稿时间: 2020-09-28 09:57 来源: 君山区政府门户网站 浏览量:1次  字体:

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第一部分共青团岳阳市君山区委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

共青团岳阳市君山区委员会概况

一、部门职责

领导全区共青团、少先队工作,对全区青少年社团组织进行指导和管理;负责全区团的组织建设;认真研究和把握新形势下青年工作的规律,积极探索组织、引导、服务、联系青年的新途径,充分发挥共青团作为党的助手和后备军、党联系青年群众的桥梁纽带作用;完成领导和上级交办的其它事项。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。

共青团岳阳市君山区委员会设置1个综合性办公室,承办各项工作, 根据三定方案核定行政编制2名,其中书记1名,副书记1名。

(二)决算单位构成。

共青团岳阳市君山区委员会单位2019年部门决算汇总公开单位构成包括:区团委本级决算,没有二级单位。

第二部分

共青团岳阳市君山区委员会2019年度

部门决算表(见附表)

第三部分

共青团岳阳市君山区委员会2019年度

部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计40.26万元,与2018年相比,收、支总计增加0.46万元,增长1.15%。主要原因是2019年社保费用纳入财政预算。

二、收入决算情况说明

本年收入合计40.26万元,其中:财政拨款收入40.26万元,占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计40.26万元,其中:基本支出32.34万元,占80.33%。项目支出7.93万元,占19.7%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计40.26万元,与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加0.46万元,增长1.15%。主要原因是2019年社保费用纳入财政预算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出40.26万元,占本年支出合计的100%。与2018年度相比,财政拨款支出增加0.46万元,增长1.15%,主要原因是2019年社保费用纳入财政预算。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出40.26万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出36.58万元,占90.86%;社会保障和就业(类)支出1.65万元,占4.1%;卫生健康(类)支出0.89万元,占2.21%;住房保障(类)支出1.14万元,占2.83%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算为39.12万元,支出决算为40.26万元,完成年初预算的102.91%。比年初预算增加1.14万元,主要是一般公共服务(类)支出中群众团体事务支出年中追加。其中(按经济科目分类):

1、工资福利支出15.41万元,上年决算数为6.52万元,比上年增加136.35%。

2、商品和服务支出23.18万元,上年决算数为33.28万元,比上年增加43.57%。

3、资本性支出1.67万元,上年无资本性支出决算数,比上年增加1.67万元。 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出32.34万元,其中:人员经费13.01万元,占基本支出的40.23%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助;公用经费19.33万元,占基本支出的59.77%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为3.24万元,支出决算为   2.29万元,完成预算的70.68%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,与上年持平。

公务接待费支出预算为3.24万元,支出决算为2.29万元,完成预算的70.68%,决算数小于预算数的主要原因是是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。

与上年相比减少0.01万元,减少0.43%,减少主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支,全年支出比上年有所压减。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元,与上年持平。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算2.29万元,占100 %,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,占0%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2、公务接待费支出决算为2.29万元,全年共接待来访团组71个、来宾580人次,主要是与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费0万元,截止2019年 12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。九、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

根据《君山区财政局关于开展2020年度财政支出绩效自评工作的通知》(岳君财发〔2020〕12号)要求,我单位通过绩效自评,掌握了部门整体支出使用情况和取得的效果,总结了项目资金管理经验,发现了工作中存在的问题不足,为进一步规范财政支出管理、健全项目和资金使用管理、完善预算和绩效目标管理提供了重要参考,部门整体支出绩效自评报告已按要求按时按质公开。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

2019年整体绩效评价结果为“优”,本年度项目支出绩效评价结果为“优”。

(三)以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

2019年度我单位在财政资金管理方面严格按照财政部门的管理要求开展各项工作,会计核算规范,内容齐全,认真地开展了绩效评价工作,接受人大和财政机构的监督,2019年度重点绩效评价为“优”。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

共青团岳阳市君山区委员会2019年机关运行经费支出19.33万元。年初预算数为19.72万元,完成年初预算的98.02%,较年初预算减少的主要原因为厉行节约,压缩一般性支出。

(二)一般性支出情况

2019年本部门开支会议费3.27万元,用于组织青年人才交流会;开支培训费1.07万元,用于开展青年工作培训等,未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

(三)政府采购支出情情况

本年度无政府采购。  

(四)国有资产占有情况

本单位年末无车辆。年末无单价50万元以上通用设备,年末无单价100万元以上通用设备。

第四部分 名词解释

财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

一般公共服务支出(类):是指用于人大、政协、政府办公厅(室)及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务等,反映政府提供一般公共服务的支出。

社会保障和就业支出(类):是指用于社会保障和就业方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休,指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

卫生健康支出(类):是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

住房保障支出(类):是指用于住房方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出:指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资:反映按规定发放的基本工资,包括公务员的职务工资、级别工资;机关工人的岗位工资、技术等级工资;事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资;各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资;军队(武警)军官、文职干部的职务(专业技术等级)工资、军衔(级别)工资和军龄工资;军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。

津贴补贴:反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

机关事业单位基本养老保险缴费:反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费,不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费:反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

公务员医疗补助缴费:反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

其他社会保障缴费:反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费,残疾人就业保障金,军队(含武警)为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

办公费:反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费:反映单位的印刷费支出。

差旅费:反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

租赁费:反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

会议费:反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

培训费:反映除因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。

公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

工会经费:反映单位按规定提取的工会经费。

其他交通费用:反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴,租车费用、出租车费用,飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

办公设备购置:反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出,以及按规定提取的修购基金。

机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费等。

第五部分 附件

共青团岳阳市君山区委员会部门决算公开表格

附件:2019年度共青团岳阳市君山区委员会部门决算公开表格.XLS