岳阳市君山区交通运输局2021年部门预算情况公开说明
目 录
第一部分:岳阳市君山区交通运输局2021年部门预算说明
一、部门基本概况
(一)职能职责
(二)机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
(一)收入预算
(二)支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
(一)基本支出
(二)项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
(二)“三公”经费预算
(三)一般性支出情况
(四)政府采购情况
(五)国有资产占有使用情况及新增资产配置情况
(六)重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
七、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出总表(部门经济科目 )
五、部门支出总表(按政府预算经济分类)
六、工资福利支出预算表(部门经济科目)
七、工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
八、一般商品和服务支出预算表(部门经济科目 )
九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)
十、对个人和家庭的补助支出预算表(部门经济科目 )
十一、对个人和家庭的补助支出预算表(按政府预算)、
十二、财政拨款收支总表
十三、一般公共预算支出预算表
十四、一般公共预算基本支出预算表
十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表(部门经济科目 )
十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表(部门经济科目 )
十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表(按政府预算)
十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表(部门经济科目 )
二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表(政府分类)
二十一、政府性基金拨款支出预算表
二十二、政府性基金拨款支出预算表(政府预算经济分类)
二十三、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(部门预算经济分类)
二十四、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(政府预算经济分类)
二十五、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(部门预算经济分类)
二十六、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(政府预算经济分类)
二十七、项目资金预算汇总表
二十八、2021年“三公”经费预算公开表
二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
三十、财政支出项目预算绩效目标申报表
第一部分:
君山区交通运输局2021年部门预算说明
一、部门基本概况
(一)、职能职责
1、承担涉及综合运输体系的规划协调工作,会同有关部门组织编制全区综合运输体系规划,指导交通运输枢纽规划和管理;
2、组织指导并监督实施全区公路行业政策和标准;
3、负责交通运输行政执法工作。
4、参与拟订物流业发展战略和规划,拟订有关政策并监督实施。
5、承担道路运输市场监管责任;组织全区道路运输有关政策和运营规范的监督实施,指导全区城乡客运及有关设施规划和管理工作,负责城市公共交通客运管理工作。
6、负责提出全区公路、内河水路固定资产投资规模和方向、区级财政性资金安排建议,按区政府规定权限审批、核准全区规划内和年度计划规模内固定资产投资项目;提出有关财政、土地、价格等政策建议。
7、负责公路、公路桥梁、渡口、隧道的行业管理。
8、承担公路、内河水建设市场监管责任;拟订全区公路、水路工程建设相关制度并监督实施;组织实施国家、省、市、区重点和大中弄公路、内河水路交通工程建设,负责公路、内河水路交通建设工程造价控制和工程质量、安全生产的监督管理,负责交通重点工程建设资金的筹集,区管交通资金的拨付和监管;指导交通运输基础设施管理和维护,承担有有关重要设施的管理和维护。
9、指导全区公路、内河水路行业安全生产和应急管理工作。
10、负责全区交通运输行业科技工作。
11、负责审核、审批本辖区内交通运输行业行政许可工作。
12、指导交通运输行业开展对外交流合作和交通外经外贸工作。
13、负责渔船检验和监督管理工作。
14、承办区委、区人民政府交办的其他事项。
15、职能转变。区交通运输局要切实强化综合交通运输理念,推动交通运输行业转变政府职能,深化简政放权;规范行政审批运行机制,推行交通运输综合审批服务,提高交通运输政务服务效率和质量;加快综合交通运输现代化治理体系建设,提供优质便民化服务,建设人民满意交通。
(二)、机构设置
区交通运输局设7个内设机构:办公室(党建办)、政策法规股、规划统计和基本建设股(行政审批股)、运管公交股(交通战备办)、安全监督管理和渔业船舶检验股、政工人事股、财务股(审计股)。区交通运输局机关行政编制8名。设局长1名,副局长4名,总工程师1名。
二、部门预算单位构成
我局纳入2021年部门预算编制范围是由三个单位组成,包括君山区交通运输局本级和二个二级机构:君山区农村公路养护中心、君山区港口航务管理所。
三、部门收支总体情况
我局2021年没有政府性基金预算拨款、纳入专户管理的非税收入拨款收入、事业单位经营收入和附属单位上缴收入。所以公开的附件21、22、23、24表均为空。2021年部门预算包括本级预算和二级单位预算在内的汇总情况。收入包括一般预算拨款收入、上级补助收入、政府性基金收入和其他收入;支出既包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费,也包括专项经费。
(一)收入预算,2021年年初预算数1550.32万元,其中:一般公共预算拨款1550.32万元(其中经费拨款1550.32万元,纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元),政府性基金拨款0万元。一般公共预算拨款收入较去年减少了8.23万元,下降了1%,主要是一般公共预算经费拨款项目支出减少了2.88万元 ,工资福利支出减少了8.39万元,对个人和家庭的补助支出减少了6.76万元,商品服务支出增加了9.8万元。主要原因是履行节约要求,进一步压缩了本年度的支出。
(二)支出预算,2021年年初预算数1550.32万元,比去年支出下降1%,其中:社会保障和就业支出222.28万元,医疗健康支出35.53万元,交通运输支出1242.56万元,住房保障支出49.95万元。支出较上年减少8.23万元,主要是基本支出减少了5.35万元,项目支出减少了2.88万元。主要原因是履行节约要求,进一步压缩了本年度的支出。
四、一般公共预算拨款支出预算
2021年本部门一般公共预算拨款支出预算1550.32万元,其中,社会保障和就业支出222.28万元,占14.34%,医疗健康支出35.53万元,占2.29 %,交通运输支出1242.56万元,占80.15 %,住房保障支出49.95万元,占3.22%;。具体安排情况如下:
(一) 、一般公共预算基本支出916.2万元,其中:
人员经费833.2万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助;
公用经费83万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、无形资产购置、其他资本性支出。
基本支出较上年减少了5.35万元,下降1%,下降的主要原因为履行节约要求,进一步压缩了本年度的支出。
(二)、一般公共预算项目支出634.12万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关业务工作专项和运行维护专项,其中:交通运输事业发展150万元,运转经费42.12万元,公交车政策性补贴60万元,钱粮湖养护工班50万元,农村公路日常养护经费304万元,水上交通安全视频监控中心28万元,项目支出较上年减少2.88万元,主要是2021年运转经费项目资金预算减少。
五、政府性基金支出预算
本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
(一)、机关运行经费
2021年君山区交通运输局局本级和2个二级机构的机关运行经费一般公共预算拨款83万元,较 2020 年预算增加9.8万元,较上年增加11%,主要原因是人员调整,公用经费增加。
(二)、“三公”经费预算
2021年“三公”经费预算数22万元,其中:因公出国(境)
费0万元,公务用车购置及运行费8.5万元(其中:公务用车购置费为0万元,公务用车运行维护费为4.5万元,其他交通费用4万元),公务接待费13.5万元。
“三公”经费2021年预算数比 2020 年预算数减少3.92万元,下降16%, 其中:因公出国(境)费减少0万元、公务用车购置及运行费减少3.27万元、公务接待费减少0.65万元,主要原因:按照党中央、国务院关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要 求,进一步压减因公出国(境)任务、公务用车费用和公务接待费支出。
(三)、一般性支出情况
2021年本部门会议费预算0万元,拟召开0次会议,人数0人;培训费预算0万元,拟开展0次培训,人数0人;拟举办0次等节庆、晚会、论坛、赛事活动,经费预算0万元。
(四)、政府采购情况
2021年本部门政府采购预算总额0 万元,其中,货物类采购预算0万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算0万元。
(五)、国有资产占有使用情况及新增资产配置情况
截至2020年12月底,本部门共有公务用车1辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车1辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。
2021年拟新增配置公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。
(六)、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为 1550.32 万元,其中,基本支出916.20万元,项目支出634.12万元,具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:纳入市财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分:
部门预算公开表格(见附件)
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出总表(部门经济科目 )
五、部门支出总表(按政府预算经济分类)
六、工资福利支出预算表(部门经济科目)
七、工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
八、一般商品和服务支出预算表(部门经济科目 )
九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)
十、对个人和家庭的补助支出预算表(部门经济科目 )
十一、对个人和家庭的补助支出预算表(按政府预算)、
十二、财政拨款收支总表
十三、一般公共预算支出预算表
十四、一般公共预算基本支出预算表
十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表(部门经济科目 )
十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表(部门经济科目 )
十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表(按政府预算)
十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表(部门经济科目 )
二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表(政府分类)
二十一、政府性基金拨款支出预算表(此表无数据)
二十二、政府性基金拨款支出预算表(政府预算经济分类) (此表无数据)
二十三、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(部门预算经济分类)(此表无数据)
二十四、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(政府预算经济分类) (此表无数据)
二十五、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(部门预算经济分类)
二十六、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(政府预算经济分类)
二十七、项目资金预算汇总表
二十八、2021年“三公”经费预算公开表
二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
三十、财政支出项目预算绩效目标申报表
附件点击下载:君山区交通运输局2021年部门预算公开表.xlsx
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