2022年君山区商务粮食局部门预算公开说明(汇总)

来源: 君山区财政局 浏览量:1次  字体:
索引号 43060018112/2022-1943175 发布机构 君山区人民政府 文 号
统一登记号 未知 信息状态 公开方式 主动公开
生成日期 未知 公开日期 2022-01-24 02:32 公开范围 全部公开

  2022年君山区商务粮食局部门预算(汇总)

  目 录

  第一部分 2022年部门预算说明

  一、部门基本概况

  (一)职能职责

  (二)机构设置

  二、部门预算单位构成

  三、部门收支总体情况

  (一)收入预算

  (二)支出预算

  四、一般公共预算拨款支出

  (一)基本支出

  (二)项目支出

  五、政府性基金预算支出

  六、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费

  (二)“三公”经费预算

  (三)一般性支出情况

  (四)政府采购情况

  (五)国有资产占有使用及新增资产配置情况

  (六)预算绩效目标说明

  七、名词解释

  第二部分 2022年部门预算表

  1、收支总表

  2、收入总表

  3、支出总表

  4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

  5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

  6、财政拨款收支总表

  7、一般公共预算支出表

  8、一般公共预算基本支出表

  9、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

  10、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

  11、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

  12、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

  13、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

  14、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

  15、一般公共预算“三公”经费支出表

  16、政府性基金预算支出表

  17、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

  18、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

  19、国有资本经营预算支出表

  20、财政专户管理资金预算支出表

  21、专项资金预算汇总表

  22、项目支出绩效目标表

  23、整体支出绩效目标表

  注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。

  第一部分 2022年部门预算说明

  一、部门基本概况

  (一)职能职责

  区商务粮食局由原区商务局和区粮食局组建面成,负责全区外经、外贸、商业物资流通、对处商务和全区粮食工作的具体管理。

  (二)机构设置

  根据上述主要职责,区商务粮食局设7个职能股(室):办公室、财务审计股、法规监督信访股、粮食和物质储备股、内贸服务股、外贸服务股(电子商务股)、成品油管理股,我局现有人数31人,其中:在职20人,退休11人;以及内设二级机构市场建设服务中心,现有人数6人,其中:在职5人,退休1人。总计37人。

  二、部门预算单位构成

  本部门预算为汇总预算,纳入编制范围的预算单位包括:

  1、岳阳市君山区商务粮食局

  2、市场建设服务中心。

  三、部门收支总体情况

  (一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算543.18万元,其中,一般公共预算拨款543.18万元,政府性基金预算拨款 0万元,国有资本经营预算拨款 0万元,纳入专户管理的非税收入 0万元。收入较去年增加49.28万元,主要是工资提标,绩效福利等增长,及人员增加。

  (二)支出预算:2022年本部门支出预算543.18万元,其中,一般公共服务484.81万元,社会保障和就业31.18万元,卫生健康11.37万元,住房保障15.82万元。支出较去年增加49.28万元,主要是工资提标,绩效福利等增长,及及人员增加。

  (2022 年预算公开文档第三大点(对应表 3)、第四大点(对应表 7)中的金额和百分比,由于预算编制时金额明细到了“分”,而公开表格显示和公开文档取数只到“百元”,可能导致 0.01 的尾数差异。)

  四、一般公共预算拨款支出

  2022年本部门一般公共预算拨款支出预算543.18万元,其中,一般公共服务支出484.81万元,占 89.26 %;社会保障和就业31.18万元,占5.74 %;卫生健康11.37万元,占2.09 %;住房保障15.82 万元,占2.91 %。。具体安排情况如下:

  (一)基本支出:2022年本部门基本支出预算数337.54万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:

  人员经费301.3万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助;

  公用经费36.24万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、无形资产购置、其他资本性支出。

  基本支出较上年增加7.54万元,上升2.4 %,上升的主要原因为主要是工资提标,绩效福利等增长。

  (二)项目支出:2022年本部门项目支出预算205.64万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:业务工作经费支出39万元; 电子商务专项经费支出16.64万元;军民融合军粮供应保障支出18万元;粮食储备和轮换支出105万元;非税收入执收成本支出27万元。项目支出较上年增加 25.9万元,增加的主要原因是2022年电子商务专项经费等项目预算增加。

  五、政府性基金预算支出

  2022年本部门无政府性基金安排的支出。

  六、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费:2022年本部门机关本级、二级两家行政事业单位的机关运行经费 36.24万元,比上年预算减少 14.97万元,下降29.23 %,主要原因是履行节约要求,进一步压缩了本年度的商品及服务支出。

  (二)“三公”经费预算:2022年本部门机关本级、二级两家行政事业单位“三公”经费预算数为5万元,其中,公务接待费 5万元,公务用车购置及运行费 0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费 0 万元。2022年“三公”经费预算较2021年减少8.01万元,主要是按照党中央、国务院关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求,进一步压减因公出国(境)任务、公务用车费用和公务接待费支出。

  (三)一般性支出情况:2022年本部门会议费预算0.5万元,拟召开2次会议,人数98人,内容为电子商务工作会议;培训费预算1.54万元,拟开展2培训,人数150人,主要内容为粮食安全知识培训;拟举办0节庆、晚会、论坛、赛事等活动,经费预算0万元。

  (四)政府采购情况:2022年本部门政府采购预算总额0万元,其中,货物类采购预算 0万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算 0万元。

  (五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2021年12月底,本部门共有公务用车 0辆,其中,机要通信用车 0  辆,应急保障用车 0 辆,执法执勤用车 0 辆,特种专业技术用车 0 辆,其他按照规定配备的公务用车 0 辆;单位价值50万元以上通用设备 0  台,单位价值100万元以上专用设备 0  台。2022年拟新增配置公务用车 0 辆,其中,机要通信用车   0辆,应急保障用车 0 辆,执法执勤用车 0 辆,特种专业技术用车 0 辆,其他按照规定配备的公务用车 0 辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备 0  台,单位价值100万元以上专用设备 0  台。

  (六)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为 543.18万元,其中,基本支出337.54万元,项目支出205.64万元,具体绩效目标详见报表。

  七、名词解释

  1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  2、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

  第二部分 2022年部门预算表(见附件)

  附件:岳阳市君山区商务粮食局2022年部门预算公开表.xlsx